凝聚监督合力 提升审计质效——我院召开内部审计工作联席(扩大)会议暨审计工作动员会‌

2026-07-28 08:43 来源:浙江省体育局 作者:浙江体育职业技术学院
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为进一步压实审计工作责任、健全内部监督体系、规范办学治校管理,7月22日下午,我院召开内部审计工作联席(扩大)会议暨审计工作动员会。学院院长、审计工作领导小组组长林辉出席会议并讲话,领导小组副组长庄晓鹏、陈谦,各处室、系、直属单位部门负责人,浙体资产公司及乒乓球、羽毛球、男排、女排俱乐部负责人参加会议。会议由办公室主任童越聪主持。

会上,庄晓鹏副院长传达了省教育厅职业教育政策经费落实情况专项审计调查动员会议精神, 专题领学省内4所高职院校上半年综合审计工作梳理的共性问题,要求全力以赴做好各项迎审准备工作,强调对照问题清单,规范资金使用,加强内控体系建设。

林辉院长作动员讲话并提出工作要求。他强调,上级专项审计与校内内部审计是规范办学、防范风险、提质增效的硬性要求和关键抓手,全院上下要提高政治站位、压实工作责任,以严谨务实的态度抓实抓牢审计各项工作。一是提高思想站位、深化审计监督认知。深刻认识审计工作在训练教学、财务管理、资产运营、后勤保障等各项工作中的监督保障作用,将审计监督贯穿学院办学治院全过程、各环节,以审计倒逼规范管理、以监督助推提质增效,筑牢学院高质量发展根基。二是强化协同联动,保障审计有序推进。各部门、各单位要精准对接审计工作要求,建立高效联动工作机制。严格做到资料报送真实完整、及时规范,情况说明客观详实、实事求是,落实专人对接、闭环处置的工作模式,全力配合保障审计工作高效开展。三是坚持从严整改、深化审计成果运用。坚决做好审计“后半篇文章”,全面压实问题整改责任,对排查发现的各类问题实行清单化、销号式管理。坚持立行立改与长效治理相结合,举一反三开展自查自纠,健全常态化整改督查机制,切实把审计成果转化为提升学院治理能力和管理水平的实际成效。

会议期间,学院办公室通报了下一阶段审计工作安排,明确工作节点、细化任务分工,为后续审计工作有序落地推进划定清晰路径。

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